我集團2021年度內部審計工作全面啟動
本報訊(記者 王然 田文星)12月11日,我集團2021年度內部審計工作啟動會議在興業大廈25樓會議室召開。集團黨委書記、總裁趙文強,常務副總裁、內部審計工作委員會主任王玉劍,副總裁丁兆良,匯川建材公司總經理張峰等領導出席會議,集團內部審計工作委員會全體成員,各分公司主要負責同志,集團及各分公司財務部門相關負責人員參加會議。
會議傳達了丁杰董事長關于開展2021年度內部審計工作的指導意見,對集團2021年度內部審計工作提出了要求,相關單位負責同志作了表態發言。
會議指出,全面啟動內審工作就是以“刀刃向內”的意識自覺和行動自覺,把脈定向,查漏補缺,進一步完善和改進現有內審制度體系,實行更加強有力的審計監督和服務,為企業經濟安全保駕護航,實現企業資產的保值增值。
會議要求,要充分認識內部審計工作的重要意義,嚴格體現審計工作正向引導作用。內部審計作為事后審計監督,重在體現檢查糾正和審計服務作用,對發現的問題進行分析研究,揭示問題的性質,有針對性地提出改進建議,進而推動事后檢查監督向事中、事前審計服務轉變。
會議強調,各公司要按照要求做好相應準備,確保為本次審計營造良好的工作氛圍。對涉及審計的事項提前準備,實事求是、準確詳實地提供相關臺賬信息,全力以赴支持審計工作開展。要把督促檢查審計意見的整改和執行情況作為接受審計監督的重要任務,根據審計中提出的問題進行整改,并認真分析問題產生的原因,舉一反三,確保以后不出現類似問題。要進一步促使審計成果的轉化和運用,各公司要利用審計數據庫中的審計資料來考核甄別和使用干部,并及時對相關重點部門、重要崗位進行有效監督,實現審計效益的延續。
會上,審計工作委員會辦公室宣讀了本次內部審計工作的具體實施細則及注意事項、內容要求等。會后,集團還專門印發了《關于開展2021年度內審工作的通知》的紅頭文件,對內審工作的審計范圍、審計形式、審計內容、審計時間及其他相關要求進行了安排部署。
會議傳達了丁杰董事長關于開展2021年度內部審計工作的指導意見,對集團2021年度內部審計工作提出了要求,相關單位負責同志作了表態發言。
會議指出,全面啟動內審工作就是以“刀刃向內”的意識自覺和行動自覺,把脈定向,查漏補缺,進一步完善和改進現有內審制度體系,實行更加強有力的審計監督和服務,為企業經濟安全保駕護航,實現企業資產的保值增值。
會議要求,要充分認識內部審計工作的重要意義,嚴格體現審計工作正向引導作用。內部審計作為事后審計監督,重在體現檢查糾正和審計服務作用,對發現的問題進行分析研究,揭示問題的性質,有針對性地提出改進建議,進而推動事后檢查監督向事中、事前審計服務轉變。
會議強調,各公司要按照要求做好相應準備,確保為本次審計營造良好的工作氛圍。對涉及審計的事項提前準備,實事求是、準確詳實地提供相關臺賬信息,全力以赴支持審計工作開展。要把督促檢查審計意見的整改和執行情況作為接受審計監督的重要任務,根據審計中提出的問題進行整改,并認真分析問題產生的原因,舉一反三,確保以后不出現類似問題。要進一步促使審計成果的轉化和運用,各公司要利用審計數據庫中的審計資料來考核甄別和使用干部,并及時對相關重點部門、重要崗位進行有效監督,實現審計效益的延續。
會上,審計工作委員會辦公室宣讀了本次內部審計工作的具體實施細則及注意事項、內容要求等。會后,集團還專門印發了《關于開展2021年度內審工作的通知》的紅頭文件,對內審工作的審計范圍、審計形式、審計內容、審計時間及其他相關要求進行了安排部署。